Tag: training pajak jakarta

  • TRAINING TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN TAX SAVING

    TRAINING TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN TAX SAVING

    TRAINING TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENGOPTIMALKAN TAX SAVING

    TRAINING PEMERIKSAAN PAJAK

    TRAINING TAX PLANNING

    pelatihan teknik pemeriksaan pajak untuk mengoptimalkan tax saving di jakarta

    Deskripsi

    Saat ini di setiap KPP rata-rata terdaftar 700 sampai 1.000 wajib pajak, sedangkan jumlah pemeriksa pajak masih kurang. Akibatnya, pemeriksaan secara detil baru dilaksanakan 1 s.d. 2 bulan menjelang deadline, padahal dokumen wajib pajak sudah diserahkan kepada pemeriksa pajak jauh-jauh hari. Di satu sisi pemeriksa tidak optimal dalam menggali pembukuan wajib pajak, sedangkan di sisi lain wajib pajak tidak ada waktu yang memadai untuk menyiapkan bantahan beserta bukti pendukungnya.

    Permasalahan di atas pada akhirnya bisa merugikan wajib pajak, karena ketika koreksi fiskal ditanggapi oleh wajib pajak, koreksi fiskal tersebut berujung penetapan pajak terutang. Selanjutnya, wajib pajak harus menempuh proses berikutnya, yaitu keberatan, tatkala wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan KPP. Mencermati hal di atas, kami mengundang Anda untuk mengikuti lokakarya perpajakan dengan topik seperti tersebut di atas serta sub topik menarik di bawah ini. Diharapkan peserta dapat mencermati teknik pemeriksaan pajak dan dapat meningkatkan penghematan pajak perusahaan.

    Tujuan
    1. Memahami konsep Perencanaan Pajak dan Audit Perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam perusahaan
    2. Dapat meminimalisir potensi-potensi yang akan menyababkan pemeriksaan pajak
    3. Memahami segala hal yang ada kaitannya dengan prosedur dan teknik penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan terkini.

    Syllabus
    1. Tata Cara Pemeriksaan Pajak
    2. Critical Points dalam Pemeriksaan Pajak
    3. Kasus-kasus Grey Area dalam Pemeriksaan Pajak
    4. Psikologi Pemeriksaan
    5. Tax Planing dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
    6. Teknik Pemeriksaan PPh, PPN & PPnBM
    7. Studi Kasus Pemeriksaan Pajak

    Workshop Leader:
    Prianto Budi S.
    Konsultan pajak pemegang sertifikat Brevet C ini merupakan lulusan program MM UGM dan akuntan lulusan STAN Jakarta yang memiliki pemahaman sangat baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga sering mendapat julukan “peraturan berjalan”. Penguasaan perpajakan yang dimilki membuatnya mampu menangani klien-klien dengan permasalahan bervariasi, baik perusahaan nasional maupun multinasional.Posisinya sebagai praktisi konsultan dan akuntan yang mampu menggabungkan pengetahuan teoritis dengan pengalaman empiris sering menjadikannya sebagai pembicara aktif di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan perpajakan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahkan hampir setiap minggunya, pembicara yang suka berhumor dalam penyampainnya ini sering berbagi ilmu dari satu hotel ke hotel lainnya sebagai nara sumber.Pengalaman terkait lainnya adalah sebagai pengajar tetap di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan pengajar perpajakan di lembaga-lembaga kursus di Jakarta, Baik Brevet A, Brevet B
    maupun Brevet C dengan materi seluruh jenis perpajakan, maupun Training for Trainer di beberapa kota besar di Indonesia.

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    • Catatan : .

       

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia
  • TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

    TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

    TRAINING TAX PLANNING AND TAX MANAGEMENT

    TRAINING PERENCANAAN PAJAK

    TRAINING MANAJEMEN PERPAJAKAN

    pelatihan tax planning and tax management di jakarta

    DESKRIPSI PELATIHAN
    Tax Planning merupakan langkah awal tax management. Tax management merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan efektif. Dalam tax planning tersebut akan meliputi kegiatan pengumpulan dan penelitian peraturan perpajakan dengan tujuan memilih jenis tindakan penghematan pajak meminimalisasi kewajiban pajak.

    Pada umumnya, tax planning merupakan proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak perusahaan berada dalam jumlah yang minimal dapat diminimalisir semaksimal mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Akan tetapi, tax planning perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efektif dan tepat waktu sehingga pemborosan sumber daya dapat dihindari semaksimal mungkin.

    Perencanaan dan Manajemen Pajak merupakan suatu teknik atau metode yang diterapkan oleh perusahaan untuk menciptakan penghematan pajak. Berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia, tax planning and tax management guna penghematan beban pajak itu diperkenankan. Penekanan jumlah beban pajak dimaksudkan untuk dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan semaksimal mungkin. Penyusunan tax planning and tax management yang dilakukan sejak dini dimaksudkan untuk membantu perusahaan terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

    MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN

    Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu untuk :
    1. Memahami seluk beluk dan manfaat Tax Planning and Tax Management bagi perusahaan.
    2. Memahami teknik penyusunan perencanaan dan manajemen pajak (tax planning and tax management) dengan baik.

    MATERI OUTLINE PELATIHAN
    1. Manajemen perpajakan (Tax Management) dan Perencanaan Perpajakan (Tax Planning)
    2. Definisi serta konsep Manajemen Perpajakan (Tax Management) dan Perencanaan Perpajakan (Tax Planning)
    3. Teknik Manajemen Perpajakan (Tax Management) yang Ekonomis dan Efektif
    4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Manajemen Perpajakan (Tax Management)
    5. Tanggung jawab Manajemen terhadap stakeholder
    6. Alat- atau hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan (Tax Management)
    7. Konsep Dasar Strategi dan Perencanaan Pajak (Tax Planning)
    8. Risiko Dan Pengaruh Pajak Atas Perusahaan
    9. Tujuan Tax Planning (Perencanaan Perpajakan)
    10. Alasan Motivasi Perencanaan Pajak
    11. Manfaat dan Aspek perencanaan pajak
    12. Tahapan Tax Planning (Perencanaan Perpajakan)
    13. Strategi Umum Perencanaan Pajak (Tax Planning)
    14. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak
    15. Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak
    16. Teknik Dasar Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak
    17. Langkah Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
    18. Manajemen Pajak (Tax Management )
    19. Teknik dari Tax Management (Manajemen Perpajakan)
    20. Etika Dalam Manajemen Pajak (Tax Management)
    21. Perencanaan pajak untuk PPh Ps 21, PPh Ps 23, PPh Ps 26, PPh Final dan PPN
    22. Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain
    23. PPh ditanggung perusahaan tunjangan pajak
    24. Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment
    25. Tunjangan makan diberikan makan bersama
    26. Tunjangan kesehatan diberikan fasilitas pengobatan
    27. Konflik withholding tax
    28. Pembuatan Faktur Pajak
    29. Pengkreditan pajak masukan
    30. Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN
    31. Perencanaan perpajakan untuk PPH Badan
    32. Definisi dan konsep dasar
    33. Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
    34. Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap
    35. Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
    36. Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25
    37. Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23
    38. Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN
    39. Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan
    40. Revaluasi Aktiva Tetap serta HutangPiutang kepada Pemegang Saham
    41. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta Transaksi Capital Lease
    42. Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito
    43. PencadanganPenghapusan Piutang tak Tertagih
    44. Biaya Pra-Operasi an Bunga Pinjaman selama Masa Konstruksi
    45. Transaksi Bangun Guna Serah
    46. Reimbursable Items (Penggantian Biaya)
    47. Penghasilan Bukan Objek PPh dan Penghasilan Objek PPh Final
    48. Transaksi Valas; Konfirmasi Kredit Pajak dan Rekonsiliasi Fiskal
    49. Studi kasus dan diskusi

    PESERTA PELATIHAN
    * Manajer keuangan,
    * Staff keuangan atau Accounting,
    * Konsultan keuangan
    * Public dan Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Tax Planning and Tax Management

    METODE PELATIHAN
    * Diskusi dan Tanya Jawab
    * Studi kasus
    * Brainstorming
    * Praktek

    INSTRUCTURE FASILITATOR
    Dr. (Cand.) Miswanto Muslim, M.Si.

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    •  

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia
  • TRAINING PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK

    TRAINING PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK

    TRAINING PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK

    TRAINING PERPAJAKAN

    TRAINING PAJAK

    pelatihan permasalahan faktur pajak di jakarta

    Pembicara Fasilitator
    Team Info Seminar
    Terdiri dari para professional trainer dan praktisi akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Berpengalaman menangani permasalahan akuntansi dan perpajakan di berbagai variasi industri baik di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun MNC. Dan memiliki pemahaman yang kuat atas perubahan peraturan perpajakan dan peraturan yang masih berlaku.

    Materi Training Description :
    Setiap bulan perusahaan menghitung pajaknya dan melaporkan SPTnya ke kantor pajak. Namum, Apakah pengisian dan penghitungan SPT perusahaan Anda sudah sesuai dengan peraturan yang Terbaru ? Dapatkan bimbingan secara langsung tentang bagaimana melakukan pengisian dan penghitungan Seputar Permasalahan Faktur Pajak dan SPT PPN Terbaru dari para profesional konsultan. Dan kemudian bagaimana melakukan proses manajemen restitusinya?

    Metode Pelatihan :
    Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

    Outline :

    A. SEPUTAR PERMASALAHAN FAKTUR PAJAK
    1. Faktur Pajak Sebuah Pengantar
    a. Fungsi & Syarat Faktur Pajak
    b. Jenis-Jenis Faktur Pajak
    c. Kewajiban Membuat Faktur Pajak
    d. Saat Pembuatan Faktur Pajak

    2. Penghitungan dan Pengisian Faktur Pajak
    a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
    b. Penghitungan Pajak Keluaran yang harus dipungut oleh PKP
    c. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
    d. PPN yang Kurang dan Lebih Bayar
    e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    f. Faktur Pajak Cacat
    g. Coretan dalam Faktur Pajak
    h. Faktur Pajak Valas dan Rupiah
    i. Retur Barang atau Jasa Kena Pajak
    j. PPN atas Proyek-Proyek Pemerintah
    h. Mekanisme PPN untuk Usaha Jasa Konstruksi
    k. Perlakuan atas Uang muka, terminjn dan retensi
    l. Pembetulan Faktur Pajak
    m.Studi Kasus

    B. PENGISIAN DAN PENGHITUNGAN SPT PPN
    1. Syarat dan Ketentuan Diterimanya SPT PPN
    2. Hal-Hal yang Membuat SPT PPN Ditolak
    3. Praktik Pengisian dan Penghitungan SPT PPN dan Lampirannya
    4. Jangka Waktu Penyerahan dan Pembetulan SPT
    5. Studi Kasus

    C. MANAJEMEN RESTITUSI PPN
    – Pemahaman Restitusi PPNPPnBM sesuai peraturan terbaru
    – Kriteria Pengusaha Kena pajak yang besar kemungkinan akan lebih bayar PPN
    – Saat PKP mengajukan restitusi
    – Manajemen Faktur Pajak dan Dokumen Lainnya dalam Proses Restitusi
    – Apa yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan restitusi?
    – Jangka Waktu dikabulkannya restitusi
    – Metode dan Tehnik Pemeriksaan PPN
    – Tax Planning PPN
    – Studi Kasus

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    •  

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia
  • TRAINING TAX ACCOUNTING

    TRAINING TAX ACCOUNTING

    TRAINING TAX ACCOUNTING

    TRAINING HUKUM TAX ACCOUNTING

    TRAINING TAX MANAGEMENT

    pelatihan tax accounting di jakarta

    LATAR BELAKANG :
    Transaksi Akuntansi yang dilakukan perusahaan akan berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan, baik PPh maupun PPN. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak saja dituntut mampu menghitung, menyetor dan melaporkan aspek perpajakan tersebut, tetapi juga harus mampu melaksankan akuntansi perpajakan (Tax Accounting).

    CAKUPAN MATERI TRAINING :
    1.    Dasar Hukum Tax Accounting
    2.    Penghasilan Objek Pajak
    3.    Penghasilan Bukan Objek Pajak
    4.    Penghasilan Objek Pajak Final
    5.    Penghasilan Objek Pajak Non Final
    6.    Koreksi Fiscal Positif Negatif
    7.    Beda waktu (Temporary Deference)
    8.    Beda tetap
    9.    Pajak Tangguhan (Deferred Tax)
    10.    Aset Pajak Tangguhan
    11.    Kewajiban Pajak Tangguhan
    12.    Pendapatan Pajak Tangguhan
    13.    Beban Pajak Tangguhan
    14.    Jurnal transaksi PPh 21
    15.    Jurnal transaksi PPh 2223244(2)15
    16.    Jurnal transaksi PPh 25 29
    17.    Jurnal transaksi PPN (Pajak Masukan & Keluaran)
    18.    Jurnal Penyesuaian Fiscal (Fiscal Adjustment Entries)
    19.    Jurnal Penutup Fiscal (Fiscal Closing Entries)
    20.    Laporan Keuangan Fiscal

    SIAPA YANG HARUS MENGIKUTI TRAINING INI :
    Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

    INSTRUKTUR :   Juan Kasma, SE., M.Ak., BKP and Team

    TRAINING INSTRUCTOR
    Juan Kasma,SE, M.Ak,BKP  adalah seorang mahasiswa program doktor (S3) ilmu ekonomi Universitas padjadjaran Bandung,lulusan magister akuntansi universitas padjadjaran Bandung, dan memiliki sertifikasi konsultan pajak A dan B. Pak Juan Kasma memiliki banyak pengamalan kerja, seperti pernah sebagai PNS di dirjen pajak, mengajar mata kuliah perpajakan dan akuntansi di beberapa universitas negeri dan swasta di Bandung, bekerja di lembaga konsultan perpajakan, konsultan sistem informasi akuntansi, Supervisor   Tim   Review   Aspek   Perpajakan,   Sistem   Informasi Manajemen & Standard Operating Procedure Bank Jabar Banten Syariah, Supervisor Tim Audit Review Perpajakan BPR Mutiara Artha Pratama, Manager Keuangan PT Lappim Bandung (Real Estate). Dengan banyaknya pengalaman lapangan yang bersifat praktis tersebut ditambah latar belakang pendidikan yang baik, Beliau membagikan wawasan Beliau di banyak seminar atau kelas training Beliau baik inhouse training maupun kelas training publik.Beliau juga sudah
    menuliskan buku terkait SOP perpajakan perusahaan jasa dan sudah dipublikasikan secara umum.

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    •  

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia
  • TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

    TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

    TRAINING TAX ACCOUNTING & FISCAL RECONCILIATION

    TRAINING TAX ACCOUNTING

    TRAINING FISCAL RECONCILIATION

    pelatihan tax accounting & fiscal reconciliation di jakarta

    DESKRIPSI
    SUDAH MENJADI KEWAJIBAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PADA AKHIR TAHUN. Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang teutangng menggunakan Peraturan Perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan Peraturan Perpajakan. Sehingga pada akhir periode pelaporan, untuk kepentingan perpajakan, Laporan keuangan komersial harus disesuaikan.

    Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik dalam melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut.

    TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN
    1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perbedaan antara PSAK dan Peraturan Perpajakan
    2. Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan
    3. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (Pajak Penghasilan Perusahaan).
    4. Membekali peserta dengan teknik melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian terhadap perpajakan

    Pokok-Pokok Bahasan
    * Subyek pajak penghasilan
    * Pengertian dan pengakuan penghasilan
    * Pengertian dan pengakuan biaya-biaya
    + Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan (perbedaan tetap dan perbedaan waktu)Kewajiban pengusaha kena paja
    * Kewajiban pembukuan & metode pembukuan
    + Cash basis & accrual basis
    + Undang-undang No 10 tahun 1994
    * Penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal
    + Harta yang dapattidak dapat disusutkan
    + Penentuan harga perolehan
    + Metode penyusutan fiskal
    + Perhitungan dan cara pengakuan laba rugi
    + Penarikan harta berwujud
    + Menghitung perbedaan waktu dan perbedaan tetap serta tata cara pembukuannya
    * Penarikan aktiva tetap
    + Alokasi pajak penghasilan
    + Kredit pajak
    + Kompensasi kerugian
    + Cadangan piutang
    * Latihan

    SIAPA YANG MENJADI PESERTA?
    1. Tax ManagerOfficer
    2. Accounting Managers
    3. Finance Managers
    4. Internal Controller
    5. Management Accountant
    6. HRD Manager Kabag Diklat

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    •  

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia
  • TRAINING STRATEGI EFEKTIF MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

    TRAINING STRATEGI EFEKTIF MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

    TRAINING MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

    TRAINING PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

    pelatihan strategi efektif menghadapi pemeriksaan pajak pengajuan keberatan dan banding di jakarta

    Pelatihan ini didesain untuk memberikan peserta pemahaman mendalam mengenai konsep pemeriksanaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak, serta kemungkinan terjadinya sengketa perpajakan, bagaimana mengatasi sengketa pajak dengan pengajuan keberatan dan banding.
    TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN
    Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta diharapkan mampu untuk :
    1. Memahami konsep pemeriksaan pajak
    2. Mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan pajak
    3. Mengetahui dan memahami faktor timbulnya sengketa pajak
    4. Memahami Strategi memnghadapi pemeriksaan pajak, pengajuan dan keberatan banding.
    5. Memahami teknik dalam mengatasi sengeketa pajak

    MATERI OUTLINE PELATIHAN
    1. Pengertian, Tujuan dan kriteria Pemeriksaan Pajak
    * Latar Belakang Pemeriksaan Pajak
    * Dasar hukum dan peraturan Pemeriksaan Pajak
    * Mekanisme Metode Tata Cara Pemeriksaan Pajak
    * Melayani proses pemeriksaan
    * Kriteria seleksi pemeriksaan
    * Jenis pemeriksaan
    * Pemeriksaan tujuan kepatuhan
    * Transfer pricing

    2. Pengertian sengketa pajak
    * Faktor yang menimbulkan sengketa pajak
    * Penerbitan surat ketetapan pajak
    * Pilihan dan risiko penyelesaian sengketa pajak
    * Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
    * Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
    * Keberatan dan Banding
    * Badan Peradilan Pajak

    3. Studi kasus

    PESERTA PELATIHAN
    * Staff Manajer Finance and Accounting
    * Staff Manajer Perpajakan,
    * Konsultan Pajak
    * Wirausaha
    * Pelajar dan umum

    INSTRUCTURE FASILITATOR
    Alek Murtin, S.E., M.Si., Akt and Tim

    Metode Pelatihan
    1. Presentasi
    2. Diskusi  dan Tanya Jawab
    3. Studi kasus
    4. Brainstorming
    5. Praktek

    Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026 :

    • 7 – 8 Januari 2026
    • 11 – 12 Februari 2026
    • 4 – 5 Maret 2026
    • 8 – 9 April 2026
    • 6 – 7 Mei 2026
    • 10 – 11 Juni 2026
    • 8 – 9 Juli 2026
    • 5 – 6 Agustus 2026
    • 9 – 10 September 2026
    • 14 – 15 Oktober 2026
    • 4 – 5 November 2026
    • 2 – 3 Desember 2026
    •  

      Investasi dan Lokaspelatihan:

      • Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)
      • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)
      • Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)
      • Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)
      • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)
      • Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)
      • Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
        Fasilitas :

        • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)
        • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
        • Module Handout
        • FREE Flashdisk
        • Sertifikat
        • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
        • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
        • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
        • FREE Souvenir Exclusive
        • Training room full AC and Multimedia